Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1190037 |
Číslo faktúry: | FD /0045/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | TOPSET Solution, s. r. o |
Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: | 46919805 |
Predmet: | aktualizácia programov |
Fakturovaná suma s DPH: | 871,74 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 25.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 08.02.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0045_019 |
Zverejnené: | 19.02.2019 |