Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0195/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | A3 Soft s. r. o. |
Adresa: | Továrenská 98/4,02001 Púchov |
IČO: | 36337960 |
Predmet: | prenájom ekasa 04/2021 |
Fakturovaná suma s DPH: | 24,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.04.2021 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2021 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0195_021 |
Zverejnené: | 08.04.2021 |