Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 08:12.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0836/023
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Kopčany
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a. s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: spotreba el. energie - VF - preplatok (01.01. - 31.12.2023)
Fakturovaná suma s DPH: 1743,94
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.01.2024
Dátum vystavenia: 31.12.2023
Dátum splatnosti: 22.01.2024
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0836_023
Zverejnené: 13.02.2024


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov