Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0841/023 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | VPP servis, s. r. o |
Adresa: | Svätojánska 8,90851 Holíč |
IČO: | 36836516 |
Predmet: | zneškodnenie odpadu |
Fakturovaná suma s DPH: | 741,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 02.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 16.01.2024 |
Dátum úhrady: | 15.01.2024 |
Súbor: | FD_0841_023 |
Zverejnené: | 13.02.2024 |