Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 03:49.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0826/023
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Kopčany
Dodávateľ: Ing. Pavlačka Pavol SHR
Adresa: Marxova 832,90848 Kopčany
IČO: 31840752
Predmet: zimná údržba MK
Fakturovaná suma s DPH: 432,00
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 29.12.2023
Dátum vystavenia: 02.12.2023
Dátum splatnosti: 02.01.2024
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0826_023
Zverejnené: 06.02.2024


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov