Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0092/024 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | VPP servis, s. r. o |
Adresa: | Svätojánska 8,90851 Holíč |
IČO: | 36836516 |
Predmet: | zneškodnenie odpadu |
Fakturovaná suma s DPH: | 850,31 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 19.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 04.03.2024 |
Dátum úhrady: | 28.02.2024 |
Súbor: | FD_0092_024 |
Zverejnené: | 05.03.2024 |