Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 15:33.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0373/020
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Kopčany
Dodávateľ: METRO CASH CARRY SR s .r
Adresa: Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji
IČO: 45952671
Predmet: káva Ocú
Fakturovaná suma s DPH: 71,93
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 24.07.2020
Dátum vystavenia: 24.07.2020
Dátum splatnosti: 24.07.2020
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0373_020
Zverejnené: 28.07.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov