Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 16:12.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8229166758
Číslo faktúry: FD /0129/019
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Kopčany
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: uhrada FA
Fakturovaná suma s DPH: 63,55
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 11.03.2019
Dátum vystavenia: 08.03.2019
Dátum splatnosti: 25.03.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0129_019
Zverejnené: 11.03.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov