Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180894 |
Číslo faktúry: | FD /0672/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | VPP servis, s. r. o |
Adresa: | Svätojánska 8,90851 Holíč |
IČO: | 36836516 |
Predmet: | výkon vozidla |
Fakturovaná suma s DPH: | 503,35 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 06.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 20.11.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0672_018 |
Zverejnené: | 19.11.2018 |