Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180846 |
Číslo faktúry: | FD /0638/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | VPP servis, s. r. o |
Adresa: | Svätojánska 8,90851 Holíč |
IČO: | 36836516 |
Predmet: | výkon vozidla |
Fakturovaná suma s DPH: | 544,67 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 24.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 07.11.2018 |
Dátum úhrady: | 02.11.2018 |
Súbor: | FD_0638_018 |
Zverejnené: | 19.11.2018 |