Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 00:35.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8217029982
Číslo faktúry: FD /0521/018
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Kopčany
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: služby mobilnej siete
Fakturovaná suma s DPH: 59,98
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 11.09.2018
Dátum vystavenia: 08.09.2018
Dátum splatnosti: 24.09.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0521_018
Zverejnené: 11.09.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov