Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 16:00.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 180574
Číslo faktúry: FD /0439/018
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Kopčany
Dodávateľ: VPP servis, s. r. o
Adresa: Svätojánska 8,90851 Holíč
IČO: 36836516
Predmet: výkon vozidla
Fakturovaná suma s DPH: 1003,83
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 03.08.2018
Dátum vystavenia: 31.07.2018
Dátum splatnosti: 14.08.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0439_018
Zverejnené: 03.08.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov