Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 11:27.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 180569
Číslo faktúry: FD /0433/018
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Kopčany
Dodávateľ: VPP servis, s. r. o
Adresa: Svätojánska 8,90851 Holíč
IČO: 36836516
Predmet: plastové vrecia s logom
Fakturovaná suma s DPH: 40,00
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.07.2018
Dátum vystavenia: 30.07.2018
Dátum splatnosti: 13.08.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0433_018
Zverejnené: 03.08.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov