Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180569 |
Číslo faktúry: | FD /0433/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kopčany |
Dodávateľ: | VPP servis, s. r. o |
Adresa: | Svätojánska 8,90851 Holíč |
IČO: | 36836516 |
Predmet: | plastové vrecia s logom |
Fakturovaná suma s DPH: | 40,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 30.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 13.08.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0433_018 |
Zverejnené: | 03.08.2018 |