Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 11:29.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 180536
Číslo faktúry: FD /0413/018
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Kopčany
Dodávateľ: VPP servis, s. r. o
Adresa: Svätojánska 8,90851 Holíč
IČO: 36836516
Predmet: plastové vrecia
Fakturovaná suma s DPH: 40,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 13.07.2018
Dátum vystavenia: 09.07.2018
Dátum splatnosti: 23.07.2018
Dátum úhrady: 17.07.2018
Súbor: FD_0413_018
Zverejnené: 03.08.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov