Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 11:01.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 22392
Číslo faktúry: FD /0059/015
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Kopčany
Dodávateľ: EHS, s. r. o.
Adresa: Pplk. Pľjušťa 8,90901 Skalica
IČO: 36254002
Predmet: internet 2/2015
Fakturovaná suma s DPH: 18,71
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 05.02.2015
Dátum vystavenia: 05.02.2015
Dátum splatnosti: 20.02.2015
Dátum úhrady: 18.02.2015
Súbor: FD_0059_015
Zverejnené: 27.05.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov